[事業コード] 180188
内部監査実務マスター・コース第1回
経営に資する内部監査の仕組みづくり
~知っているようでできていない経営に貢献するリスク・ベース監査~

  ※本コースの全体プログラムはこちら

開催日時・会場

2018年09月06日(木曜日) 14:00~17:00
主婦会館プラザエフ(東京・四ツ谷)

受講対象

内部監査、内部統制部門及び監査役室、リスクマネジメント担当部門 他の部門長、マネジャーの方々

講 師

公認会計士・公認内部監査人  米国公認会計士(現在inactive)  藤井 範彰氏 

プログラム

■講義 経営に資する内部監査の仕組みづくり <14:00 ―16:30>
                   ~知っているようでできていない経営に貢献するリスク・ベース監査

      経営志向が重視されるなかで、内部監査が進化していますが、それでリスク・ベースの監査になっていますか?
   リスク・ベースと口では言っても、その仕組みになっていない大企業はたくさんあります。経営目線でのリスク・
   ベースの本当の意味を監査人の責任解除およびアシュアランスというミッションとの関係を踏まえて解説します。
   その上で、日本企業の内部監査体制にありがちなガバナンス、人材およびインフラ面の問題と、これに対する体制
   づくりのポイントを検討します。最後に日本の内部監査に共通して見られる今日的課題についてお話しします。

      1.内部監査体制の構築とリスク・ベースの仕組みづくり
               ・内部監査のパターンと監査体制をデザインする検討項目
               ・リスク・ベース監査の意味と仕組み作り
      2.経営に資する内部監査の整備のため課題と対応 -ガバナンス・人材・インフラに見られる問題点
      3.日本企業の内部監査の今日的課題

■講演をベースとしたディスカッション&総括コメント <16:30 ―17:00>
      ~自由討議・意見交換の中から課題解決のノウハウ、ヒントを探り実践に繋げていただきます~

受 講 料

会員:31,320円(本体 29,000円)/一般:34,560円(本体 32,000円)

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担 当

居代(TEL 03-5215-3516 )

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